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关于2025年度县本级财政预算执行和其他财政收支审计情况的审查报告
浏览次数:发布时间:2026-06-24 08:24

县人大常委会预算工委

(2026年6月23日)


根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《中华人民共和国审计法》等法律,为加强对2025年度县本级财政预算执行和其他财政收支审计情况的审查,64日,县人大常委会副主任刘须芹带领预算工委、城建环资工委、农村工委、办公室组成人员及部分常委会委员组成的调研组,认真听取和审议了县审计局关于《2025年度县本级财政预算执行和其他财政收支审计情况报告》,召开了座谈会,对2025年度县本级财政预算执行和其他财政收支审计情况进行了讨论,提出了意见和建议。结合调研情况,提出如下审查意见:

一、对审计工作的总体评价

县审计局2025年度县本级财政预算执行和其他财政收支审计工作中,认真履行审计监督职责,报告内容全面、重点突出、数据详实,所提出的意见建议切实可行,客观真实地反映了2025年度县本级财政预算执行和其他财政收支的情况,为做好财政决算审查工作提供了重要依据,审计监督作用有效发挥。

二、审查建议

审计报告显示我县2025年预算执行情况总体较好,但也存在预算编制粗放、部分专项资金分配不及时、财政资金使用绩效监管缺失、国有资产及资金管理疏忽、专项债券项目管理有待完善等问题和不足。针对审计报告反映的问题,提出以下审查建议:

(一)强化预算约束,提高财政资金效益。各预算单位要深化零基预算改革,提高部门预算编制的科学化、规范化、精细化水平,坚持过紧日子要求,兜牢“三保”底线,切实提高财政资金使用效益。精准统筹财政收支,全力保障重大战略、重点项目落地实施,提升财政资源保障能力。审计部门要聚焦财政预算编制和执行及财务收支的真实合法效益,拓宽监督方向,促进更加积极财政政策的落实落地。

(二)紧盯民生资金,持续保障民生福址。强化民生资金使用绩效管理,通过绩效评估倒逼资金使用效率提升,管好用好民生资金。结合地方实际,落实财政投入责任,避免资金闲置。加大民生领域监管力度,加强对民生资金从拨付到使用的全过程跟踪监管,建立全链条监管体系,切实保障民生资金用到实处。

(三)加强债务管理,筑牢债务风险防线。聚焦债务资金拨付、使用、绩效落地及项目立项、建设、运营全链条,抓实债务资金管理使用和项目实施全过程监督检查,确保资金专款专用,提高资金使用效益。持续完善台账管理,细化分类管控,强化资金流向、项目进度、偿债来源动态跟踪监测,精准堵牢管理漏洞,切实守牢不发生系统性债务风险底线。

(四)严格责任落实,提升审计监督质效。认真做好审计查出问题的整改工作,对审计查出的问题逐一落实,明确整改时间要求,督促被审计单位在规定的期限内进行整改。加强审计结果运用,全面分析梳理相关问题成因,完善制度,堵塞漏洞。压紧压实责任,严格落实相关主体责任,强化贯通协同整改,坚持齐心协力、多管齐下,推动制定问题整改工作方案,形成整改工作闭环,确保审计发现问题逐项整改到位,切实把审计监督成果转化为治理效能。


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