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关于《濉溪县2021年度县本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》的审查意见
浏览次数:3338发布时间:2022-12-20

 

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》规定及《濉溪县人大常委会2022年工作要点》安排,为进一步推进县人民政府及其相关部门审计查出问题的整改落实,县人大常委会预算审查室和财经工委组成人员对《濉溪县2021年度县本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》进行初步审查,现将审查结果报告如下:

一、审计查出问题的整改情况

截至2022年11月底,审计工作报告反映的23个方面的问题,涉及金额11857.59万元,19个方面问题已完成整改,4个方面问题正在有序推进。相关单位以问题为导向,多措并举落实整改,整改问题金额10790.79万元,占比91%。

审查组认为,县人民政府高度重视审计查出问题的整改工作,对照问题清单,逐一压实责任,狠抓整改落实。审计部门认真贯彻落实习近平总书记关于审计查出问题整改工作的重要批示精神和省、市、县委关于审计查出问题整改落实情况的部署要求,主动作为,认真履职,强化审计整改统筹,加强审计跟踪问效,有力促进了审计查出问题地整改落实。各被审计部门和单位高度重视,深入剖析问题原因,对审计查出的问题逐项制定清单、完善机制,采取各种有效措施认真整改。通过审计查出问题整改,严肃了财经纪律,规范了被审计单位财务收支管理,促使相关重点项目建设有效推进,为促进全县经济社会高质量发展发挥了积极作用。

但还存在以下主要问题,一是少数部门对问题整改不够重视,推进整改力度不够大;二是审计整改工作机制不够完善。为更好地发挥审计监督的职能,提升审计整改工作水平,提出如下意见:

二、意见建议

(一)提高思想认识,切实抓好审计整改工作。切实提高政治站位,认真贯彻落实好习近平总书记关于审计查出问题整改工作重要批示精神及中央、全国人大和国务院关于加强审计整改监督、建立健全整改长效机制的相关意见,认真整改审计查出的问题,深入研究和采纳县人大常委会提出的建议,提高审计整改的政治自觉和行动自觉。审计部门要落实好督促检查责任,严格落实“挂销号”动态跟踪管理,加强对整改难度较大问题的沟通指导,切实推动审计查出问题全面有效整改。

(二)完善审计整改工作机制,着力提升审计监督实效。坚持发现解决问题与促进完善制度并重,注重源头治理、举一反三,在“防未病”上下功夫,深入分析查找问题背后的制度漏洞、体制缺陷,建立健全适应新形势新要求的长效机制,努力做到防患于未然。建立失职必查、违禁必究的工作导向,对屡审屡犯的部门和单位,开展重点督查。加大对虚假整改、拖延整改、整改不到位等行为的问责力度,通过严肃追责问责推动规章制度落实落细,增强审计整改严肃性。

(三)认真谋划审计工作重点,充分发挥审计监督职能作用。严格按照《中共中央办公厅、国务院办公厅关于实行审计全覆盖的实施意见》要求,科学统筹、合理安排审计年度计划,从全覆盖的角度把握好审计对象和审计范围,将教育事业、项目建设、专项资金使用效益、公共卫生事业和核酸检测外包等重大支出作为审计重点,明确资金在哪里、项目在哪里、问题出现在哪里,审计工作重点就在哪里的审计导向,切实提高审计项目计划制定的科学性和可操作性,全面推进审计工作高质量发展。

 

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